2019年度
商水县卫生和计划生育委员会部门决算
二0二0年九月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县卫生和计划生育委员会概况
一、部门职责
(一)商水县卫生和计划生育委员会
1、贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策,推进医药卫生体制改革。制定全县卫生和计划生育改革与发展战略目标、规划和政策,并组织实施。会同有关部门部门编制全县卫生和计划生育规划。
2、组织制定全县卫生和计划生育事业发展总体规划,统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
3、指导全县卫生和计划生育人才队伍建设工作,制定全县卫生和计划生育人才发展规划,会同有关部门制定卫生和计划生育专业技术人员资格标准并组织实施。
4、负责医疗机构(含中医医疗机构)医疗服务的全行业监督管理,监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。
5、观彻执行党的中医政策和中医药法律、法规,指导制定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生事业发展总体规划等。
(二)商水县卫生和计划生育委员会所属事业单位
商水县药具管理站
完成国家免费供应避孕药具的计划编制、储存、发放、指导和随访工作。严格出入库手续,记好账,做到账、物相符。经常深入基层,指导乡镇场办事处计划生育药具管理的计划管理、优质服务、质量管理等各项工作。
商水县计生专干
负责全县卫生和计划生育系统职业道德教育、法制教育,促进卫生和计划生育行业的精神文明建设。研究商水人口发展战略,拟订人口发展规划草案,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。
商水县疾病预防控制中心
疾控中心设有办公室、人事科、财务科、药械科、流病信息科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、慢性病防治科、寄生虫地方病科、卫生检验科、HIV确认实验室、健康体检科、附属医院、预防接种门诊、健康教育科、消杀科、公卫科、监察室、督查办、医保科等21个业务科室。为我县人民健康提供防疫保障服务。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、突发卫生事件处理、卫生监测、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等。
商水县卫生计生监督所
负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作,依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕等违法违规行为。
120急救指挥中心工作
奉献于遵守一切岗位制度,熟练岗位操作规程及具体要求,做好工作笔记及日常汇报记录,认真填写,字体清晰明了,电话用礼貌用语接待每一件事情,及时做到反馈,交代清楚,汇报完整,确保工作无失误,无漏洞。
周口市卫生职业中等专业学校
周口卫生职专学校为事业全供单位,是商水县卫健委举办的卫生学校,编制为副科级单位,内设机构“三科一室一附院”,即:教务科,学生科,总务科,办公室,附属医院。
教务科负责教师管理,按照教学大纲、教学计划培养中专卫生技术人才,全县乡村医生培训工作。学生科负责学籍管理,学生管理。总务科负责增收节支,财政预算,后勤管理,学生免学费和助学金。
商水县计划生育宣传技术站
设置科室:办公室、监察室、会计室、档案室、药库、手术室、心电图室、B超室、检验室、妇产科(产房、手术室)、收费室、药房、信息室、孕前优生检查室(优生档案室、女性检查室、男性检查室、优生咨询室)两癌检查室、供应室。
商水县妇幼保健院
切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
二、机构设置
商水县卫生和计划生育委员会属财政全供经费的行政单位,行政编制32人,实有人数32人;财政补助事业编制142人,实有人数142人;机关工勤编制4人,实有人数3人;其他人员实有人数155人,离休人员2人,遗嘱人员10人。二级机构情况如下:
商水县药具管理站,事业编制4人,实有人数33人,单位性质为财政全额供给事业单位,经费预算性质为财政全额拨款。
商水县计生专干,事业编制28人,实有193人,单位规格为副科级,单位性质为财政全额供给事业单位,经费预算性质为财政全额拨款。
商水县疾病预防控制中心,事业编制65人,实有人数97人,单位性质为财政全额供给事业单位,经费预算性质为财政全额拨款。
商水县计划生育宣传技术站,事业编制40人,实有人数64人,单位性质为财政全额供给事业单位,经费预算性质为财政全额拨款。
商水县卫生计生监督所,事业编制40人,实有人数96人,单位性质为财政全额供给事业单位,经费预算性质为财政全额拨款。
商水县妇幼保健院,事业编制66人,实有人数85人,单位性质为财政全额供给事业单位,经费预算性质为财政全额拨款。
周口市卫生职业中等专业学校,事业编制82人,实有人数71人,单位性质为财政全额供给事业单位,经费预算性质为财政全额拨款。
商水县120急救指挥中心,事业编制12人,实有人数12人,单位性质为财政全额供给事业单位,经费预算性质为财政全额拨款。
商水县人民医院,事业编制259人,实有人数317人,离休人数1人,单位性质为财政差供给事业单位,经费预算性质为财政全额拨款。
商水县中医院,事业编制82人,实有人数143人,单位性质为财政全额供给事业单位,经费预算性质为财政全额拨款。
21个乡镇卫生院,城关镇卫生院、城关乡卫生院、练集镇卫生院、黄寨镇卫生院、平店乡卫生院、袁老乡卫生院、位集镇卫生院、胡吉镇卫生院、固墙镇卫生院、化河乡卫生院、姚集乡卫生院、白寺镇卫生院、舒庄乡卫生院、大武乡卫生院、巴村镇卫生院、谭庄镇卫生院、张明乡卫生院、郝岗乡卫生院、邓城镇卫生院、张庄乡卫生院、汤庄乡卫生院。事业编制1240人,实有人数927人,离休2人。单位性质为财政全额供给事业单位,经费预算性质为财政全额拨款。
从决算单位构成看,商水县卫生和计划生育委员会部门决算包括:本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共32个。本决算为汇总决算,其中二级预算单位31个,具体是:
1、商水县卫生和计划生育委员会机关本级
2、商水县药具管理站
3、商水县计生专干
4、河南省周口市卫生职业中等专业学校
5、商水县疾病预防控制中心
6、商水县妇幼保健院
7、商水县人民医院
8、商水县卫生计生监督所
9、商水县120急救指挥中心
10、商水县计划生育宣传技术站
11、商水县中医院
12、城关镇卫生院
13、城关乡卫生院
14、练集镇卫生院
15、黄寨镇卫生院
16、平店乡卫生院
17、袁老乡卫生院
18、位集镇卫生院
19、胡吉镇卫生院
20、固墙镇卫生院
21、化河乡卫生院
22、姚集乡卫生院
23、白寺镇卫生院
24、舒庄乡卫生院
25、大武乡卫生院
26、巴村镇卫生院
27、谭庄镇卫生院
28、张明乡卫生院
29、郝岗乡卫生院
30、邓城镇卫生院
31、张庄乡卫生院
32、汤庄乡卫生院
第二部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为700,445,529.39元,与上年度相比,收、支总计各增加66,491,085.91元,增长10%。主要原因是卫生院及村级卫生室建设款、产前新生儿筛查两癌筛查等项目款及在职人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计657,786,896.06元,其中:财政拨款收入223,146,000.08元,占34%;事业收入429,098,638.31元,占65%;其他收入5,093,257.67元,占1%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计620,321,731.98元,其中:基本支出611,570,750.80元,占98.6%;项目支出8,750,981.18元,占1.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为258,927,614.51元,与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加11,941,925.77元,增长5%。主要原因是卫生院及村级卫生室建设款、产前新生儿筛查两癌筛查等项目款及在职人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)、总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出182,538,893.26元,占本年支出合计的98%。与2018年210,796,997.77元相比,一般公共预算财政拨款支出减少28,258,104.51元,下降13%。主要原因是卫生室建设项目款尚未完工。
(二)、结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出182,538,893.26元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,380.00元,占0.002%;教育支出(类)支出4,266,012.40元,占2.334%;社会保障和就业支出(类)支出11,211,143.80元,占6.142%;卫生健康(类)支出163,355,339.74元,占89.491%;农林水支出(类)支出3,225,019.32元,占1.77%;住房保障(类)支出476,998.00元,占0.261%。
(三)、具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176,002,074.44元,支出决算为182,538,893.26元,完成年初预算的104%。其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项),年初无预算,支出决算为4,380.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:临时追加信访人员补贴。
2、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项),年初预算为3,591,060.00元,支出决算为4,266,012.40元,完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数的主要原因:在职人员工资标准提高。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为154,453.00元,支出决算为193,242.00元,完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因:离退休人员工资标准提高。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为1,148,766.36元,支出决算为324,664.80元,完成年初预算的28%。决算数小于年初预算数的主要原因:离休人员减少。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为15,213,463.20元,支出决算为10,035,687.00元,完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数的主要原因:部分人员个人承担部分未缴纳。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为2,599,200.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因:个人承担部分未缴纳。
7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为594,624.00元,支出决算为657,550.00元,完成年初预算的110.58%。决算数大于年初预算数的主要原因:人员死亡一次性抚恤支出增加。
8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项),年初预算为6,267,218.60元,支出决算为6,631,613.90元,完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因:在职人员工资标准提高及补发以前年度增资款。
9、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初无预算,支出决算为363,329.16元。决算数大于年初预算数的主要原因:临时追加办公设备购置及信息网络及软件购置更新。
10、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项),年初预算为1,742,400.00元,支出决算为961,753.82元,完成年初预算的55%。决算数小于年初预算数的主要原因:维修费减少。
11、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项),年初预算为24,090,632.00元,支出决算为6,834,724.56元,完成年初预算的28%。决算数小于年初预算数的主要原因:绩效工资未及时发放到位。
12、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项),年初无预算,支出决算为1,180,000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:支出功能分类科目调整预算。
13、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项),年初预算为8,724,400.00元,支出决算为14,281,375.95元,完成年初预算的164%。决算数大于年初预算数的主要原因:人员工资标准提高。
14、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),年初预算为41,911,399.20元,支出决算为29,074,815.96元,完成年初预算的69%。决算数小于年初预算数的主要原因:工资未及时发放到位。
15、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项),年初预算为13,409,012.00元,支出决算为10,082,559.57元,完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因:压缩办公经费支出。
16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项),年初预算为5,356,388.00元,支出决算为5,567,150.80元,完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因:人员工资标准提高。
17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项),年初预算为4,600,776.00元,支出决算为5,231,845.47元,完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因:人员工资标准提高。
18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项),年初预算为3,629,676.00元,支出决算为3,004,132.22元,完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数的主要原因:人员的变动的影响。
19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项),年初预算为458,610.70元,支出决算为475,921.90元,完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因:在职人员工资标准提高。
20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),年初预算为6,673,000.00元,支出决算为33,858,810.68元,完成年初预算的507%。决算数大于年初预算数的主要原因:上年结转资金本年支出。
21、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),年初预算为12,574,900.00元,支出决算为8,704,103.31元,完成年初预算的69%。决算数小于年初预算数的主要原因:临时追加预算调整。
22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),年初预算为2,340,100.00元,支出决算为9,268,155.74元,完成年初预算的396%。决算数大于年初预算数的主要原因:上年结转资金本年支出。
23、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),年初预算为13,810,042.50元,支出决算为19,049,532.60元,完成年初预算的138%。决算数大于年初预算数的主要原因:人员工资标准提高及上年结转资金。
24、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初无预算,支出决算为75,600.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:上年结转资金支出。
25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为404,401.92元,支出决算为404,401.92元,完成年初预算的100%。
26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为5,208,515.76元,支出决算为1,959,257.30元,完成年初预算的38%。决算数小于年初预算数的主要原因:个人承担部分未及时缴纳。
27、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项),年初无预算,支出决算为28,980.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:临时追加精准扶贫资金投入。
28、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项),年初无预算,支出决算为6,317,274.88元。决算数大于年初预算数的主要原因:临时追加精准扶贫资金投入。
29、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项),年初无预算,支出决算为917,980.00元,。决算数大于年初预算数的主要原因:上年结转扶贫项目资金及临时追加扶贫项目建设支出,加大精准扶贫力度。
30、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初无预算,支出决算为2,307,039.32元。决算数大于年初预算数的主要原因:上年结转扶贫项目资金及临时追加扶贫项目建设支出,加大精准扶贫力度。
31、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为1,499,035.20元,支出决算为476,998.00元,完成年初预算的32%。决算数小于年初预算数的主要原因:工资统发人员统一拨至公积金管理中心,差供人员在本单位缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出173,787,912.08元,与上年度相比,增加67791252.86元,增长64 %,主要原因:人员工资标准提高及扶贫力度加大经费增加。其中:人员经费149,995,576.18元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费23,792,335.90元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为312,000.00元,支出决算为129,649.00元,完成预算的41.5%,2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算100,000.00元,完成预算的38%,占77%;公务接待费支出决算29,649.00元,完成预算的59%,占23%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算为0元,完成
年初预算的0%。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比2018年度增加0元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行费年初预算为262,000.00元,支出决算为100,000.00元,完成年初预算的38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:
公务用车购置支出为0元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出100,000.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度580,157.95元减少480,157.95元,下降83%,主要原因是节能减排。
3.公务接待费年初预算为50,000.00元,支出决算为29,649.00元,完成年初预算的59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出29,649.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组156个、来宾1,022人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比2018年度54,128.00元减少24,479.00元,下降45%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。
八、预算绩效情况说明
(一)、绩效管理工作开展情况。
2019年,我单位未纳入预算绩效管理,故暂未绩效管理工作开展情况。
(二)、项目绩效自评结果。
2019年度部门决算中暂未开展绩效管理工作,故无项目绩效评价结果。
(三)、重点绩效评价结果
2019年本单位无重点项目,故无重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算,支出决算为3,762,650.10元。主要用于医疗设备款方面的支出。医疗设备款项目年初结转和结余金额较大为3510150.00元,年初结余主要原因医疗设备款尚未支付。其中:
1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项),年初无预算,支出决算为3,762,650.10元。决算数大于年初预算数的主要原因:医疗设备款增加,临时追加调整预算。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为1,062,433.60元,支出决算为1,418,849.72元,完成年初预算的134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加大机关运行经费相应增加。
2019年度机关运行经费支出1,418,849.72元,较2018年3,991,073.21元减少2,572,223.49元,下降64%。减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年末,商水县卫生和计划生育委员会共有车辆22辆,其中:主要领导干部用车1辆,应急保障车4辆,特种专业技术用车3辆,其他用车14辆,其他用车主要是救护车辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:商水县卫生和计划生育委员会2019年度部门决算表.xlsx
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表