2019年度商水县民政局部门决算
来源: 财政局 时间: 2020-09-12 12:57:49 访问量:0

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2019年度

商水县民政局部门决算












二0二0年九月









    


第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















第一部分商水县民政局概况

一、部门职责

(一)商水县民政局

1、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策,拟订全县民政事业发展规划和民政工作意见,起草有关规章草案并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察责任。

3、组织和指导拥军优属工作;监督实施各类优抚标准;审核呈报、褒扬革命烈士;指导评残工作;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

4、组织实施军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职人员的接收安置工作;指导军队干部休养所服务管理与建设工作;落实军队离退休干部、士官、无军籍职工及军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇。

5、组织实施军队退役义务兵、退役士官、转业士官、复员干部、1-4级伤残军人的接收安置工作;指导待分配期间退役士兵的管理教育、职业技能培训和就业服务工作;指导全县军人接待转运的供应保障和管理工作。

6、负责组织、协调救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

7、牵头拟订社会救助规划、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;指导救助管理站建设,协调跨县及跨乡镇(场、办事处)救助管理工作。

8、拟定行政区域规划并组织实施;负责全县行政区域的设立、撤销、调整、更名、隶属关系和界线的变更考察、审核报批工作;拟定全县地名管理办法并组织实施;负责和指导全县地名更名、命名、销名的审核报批;组织和指导乡镇(场、办事处)和村(社区居委会)行政区域界线的勘定和管理工作。

9、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设的意见并指导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;推动村务公开和基层民主政治建设。

10、拟订社会福利事业发展规划;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法,组织拟订促进慈善事业发展的规划;组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作;指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

11、组织落实婚姻管理、殡葬管理政策;负责全县婚姻登记工作;指导全县涉外和涉港、澳、台的婚姻登记工作;负责婚姻中介机构设立审批工作,拟订婚姻服务机构管理办法;倡导婚俗和殡葬改革。

12、拟订老龄事业发展规划和老龄工作意见并组织实施;指导老年人权益保障工作。

13、会同有关部门拟订社会工作发展规划、职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

14、承办县政府交办的其他事项。

(二)商水县民政局所属事业单位

1、商水县烈士陵园:为人民和青少年提供爱国主义教育阵地服务;褒扬革命烈士;安葬烈士骨灰;展览烈士事迹。

商水县殡葬管理所:负责殡葬改革、殡葬宣传和殡葬管理等工作。

2、商水县社会福利院:为提供收养服务、弘扬救助精神;孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养、家庭无力照管老人收养、老人自愿有偿收养、精神病人收养、收养对象康复治疗。

3、商水县军队离退休干部休养所。为军休干部提供休养住所与相关服务。

4、商水县拥军优属拥政爱民办公室,认真完成双拥领导小组部署的各项工作任务,并指导基层双拥组织开展好双拥活动,会同有关部门共同搞好全县性的双拥活动。发放我县驻军随军家属未就业期间的基本生活保障金,积极开展双拥模范县创建工作。

5、商水县城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站。对符合条件的救助人员提供符合食品卫生要求的食物和符合基本条件的住所;对在站内突发急病的及时送医院救治;帮助与其亲属或者所在单位联系;对没有交通费返回其住所或者所在单位的,提供乘车凭证。

二、机构设置

(一)商水县民政局机关

商水县民政局属财政全供经费的行政单位,行政编制19人,实有人数24人,内设10个职能股室:办公室、优抚股、复员退伍军人军队离退休干部安置股、救灾救济股、基层政权和社区建设股、区划地名股、社会事务股、老龄工作股、规划财务股、社会福利和慈善事业股。

(二)商水县民政局所属事业单位

1、商水县烈士陵园,事业编制6人,实有12人,单位规格股级,单位性质事业单位,经费预算性质财政全额预算管理。

2、商水县殡葬管理所,事业编制6人,实有46人,单位规格股级,单位性质事业单位,经费预算性质财政全额预算管理。

3、商水县社会福利院,事业编制5人,实有18人,单位规格股级,单位性质事业单位,经费预算性质财政全额预算管理。

4、商水县军队离退休干部休养所,事业编制3人,实有4人,单位规格股级,单位性质事业单位,经费预算性质财政全额预算管理。

5、商水县拥军优属拥政爱民办公室,事业编制6人,实有6人,单位规格股级,单位性质事业单位,经费预算性质财政全额预算管理。

6、商水县城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站,事业编制6人,实有6人,单位规格股级,单位性质事业单位,经费预算性质财政全额预算管理。

从决算单位构成看,商水县民政局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共7个。本决算为汇总决算,其中二级预算单位6个,具体是:

1、商水县民政局机关本级

2、商水县烈士陵园

3、商水县社会福利院

4、商水县军队离退休干部休养所

5、商水县拥军优属拥政爱民办公室

6、商水县城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站

7、商水县殡葬管理所

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为315,520,943.26元,与上年度相比,收、支总计各减少65588935.84元,下降17%。主要原因是机关事业单位机构改革,部分业务移交。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计300535565.35元,其中:财政拨款收入300535565.35元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计295435787.7元,其中:基本支出12229434.08元,占4%;项目支出283206353.62元,占96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为315,520,943.26元,与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少65588935.84元,下降17%。主要原因是机关事业单位机构改革,部分业务移交。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出291809707.7元,占本年支出合计的99%。与2018年355486107.79元相比,一般公共预算财政拨款支出减少63676400.09元,下降18%。主要原因是机关事业单位机构改革,部分业务移交。

(二)、结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出291809707.7元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4380.00元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出261267058.82元,占89.5%;卫生健康(类)支出25971239.97元,占8.9%;农林水(类)支出3513028.91元,占1.2%;灾害防治及应急管理(类)支出1054000元,占0.36%。

(三)、具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285693514.02元,支出决算为295435787.7元,完成年初预算的103%。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项),年初无预算,支出决算为4380.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:临时追加信访人员补贴。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项),年初预算为1722636.7元,支出决算为1681067.2元,完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因:支出功能分类科目预算调整。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项),年初无预算,支出决算为600000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:临时调整预算。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初无预算,支出决算为15833.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:临时调整预算。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),年初无预算,支出决算为5000.00。决算数大于年初预算数的主要原因:临时预算调整调查行政区划和地名管理经费。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),年初预算为7083072.20元,支出决算为9384755.73元,完成年初预算的132%。决算数大于年初预算数的主要原因:在职人员工资标准提高。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为74634.00元,支出决算为82234.00元,完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因:离退休人员工资标准提高及补发人社局管理退休人员提高工资。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为1066111.2元,支出决算为620447.84元,完成年初预算的58.2%。决算数小于年初预算数的主要原因:养老保险预算调整。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为50160.00元,支出决算为50160.00元,完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),年初预算为12060000.00元,支出决算为258475.00元,完成年初预算的2.14%。决算数小于年初预算数的主要原因:机关事业单位机构改革,部分业务移交。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项),年初无预算,支出决算为3122350.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:增加农村籍退役士兵老年生活补助,临时追加预算。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),年初预算为61651400.00元,支出决算为15499401元,完成年初预算的25.14%。决算数小于年初预算数的主要原因:机关事业单位机构改革,部分业务移交。

13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),年初无预算,支出决算为58670.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:退役士兵安置费预算调整。

14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项),年初预算为466000.00元,支出决算为78555.01元,完成年初预算的16.86%。决算数小于年初预算数的主要原因:机关事业单位机构改革,部分业务移交。

15、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项),年初预算为1268000.00元,支出决算为2030.00元,完成年初预算的0.2%。决算数小于年初预算数的主要原因:机关事业单位机构改革,部分业务移交。

16、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项),年初预算为3167000.00元,支出决算为100600.00元,完成年初预算的3.18%。决算数小于年初预算数的主要原因:机关事业单位机构改革,部分业务移交。

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项),年初预算为314000.00元,支出决算为556800.00元,完成年初预算的177%。决算数大于年初预算数的主要原因:儿童救助人数增加,标准提高。

18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项),年初预算为20478000.00元,支出决算为25639780.00元,完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因:人数增加,标准提高。

19、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项),年初无预算,支出决算为337200.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:临时预算调整。

20、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项),年初预算为10121900.00元,支出决算为15819480.00元,完成年初预算的156%。决算数大于年初预算数的主要原因:加大精准扶贫及残疾人救助支出力度。

21、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),年初预算为25000000.00元,支出决算为33216670.6元,完成年初预算的133%。决算数大于年初预算数的主要原因:城市困难群众人数增加,标准提高。

22、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项),年初预算为61798400.00元,支出决算为100454120.61元,完成年初预算的162%。决算数大于年初预算数的主要原因:精准扶贫,农村困难群众救济人数增加,标准提高。

23、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算为3000000.00元,支出决算为4962405.00元,完成年初预算的165%。决算数大于年初预算数的主要原因:加大精准扶贫力度,农村困难群众临时救济人数增加。

24、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项),年初无预算,支出决算为700000元。决算数大于年初预算数的主要原因:临时救助流浪乞讨人员增加,临时追加预算

25、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项),年初预算为48561600.00元,支出决算为46827752.77元,完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因:精准核查,人员减少。

26、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初无预算,支出决算为1193271.06元。决算数大于年初预算数的主要原因:经费增加,临时追加预算

27、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为136102.44元,支出决算为406389.31元,完成年初预算的298%。决算数大于年初预算数的主要原因:在职人员工资标准提高。

28、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为279962.28元,支出决算为270286.87元,完成年初预算的96.5%。决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员转退休支出减少。

29、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项),年初预算为20048000.00元,支出决算为13921978.66元,完成年初预算的69.44%。决算数小于年初预算数的主要原因:机关事业单位机构改革,部分业务移交。

30、医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项),年初预算为4590000.00元,支出决算为1642872.00元,完成年初预算的35.79%。决算数小于年初预算数的主要原因:机关事业单位机构改革,部分业务移交。

31、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项),年初无预算,支出决算为375468.91元。决算数大于年初预算数的主要原因:为精准扶贫从其他单位预算调整本单位支出。

32、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项),年初无预算,支出决算为3137560.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:为精准扶贫从其他单位预算调整本单位支出。

33、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项),年初无预算,支出决算为10000000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:为精准扶贫从其他单位预算调整本单位支出。

34、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项),年初无预算,支出决算为1054000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:临时追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出11,135,931.08元,与上年度相比,减少2709922.83元,下降18%,主要原因:积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制办公经费开支行为。其中:人员经费9632357.8元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、生活补助;公用经费1503573.28元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为37400.00元,支出决算为33150.00元,完成预算的89%,2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算19900.00元,完成预算的100%,占60%;公务接待费支出决算13250.00元,完成预算的75%,占40%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算为0元,完成

年初预算的0%。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2018年度增加0元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费年初预算为19900.00元,支出决算为19900.00元,完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出19900.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少16450.00元,下降45%,主要原因是节能减排。

3.公务接待费年初预算为17500.00元,支出决算为13250.00元,完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。其中:

外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出13250.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组42个、来宾378人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年度减少4750.00元,下降26%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

八、预算绩效情况说明

(一)、绩效管理工作开展情况。

2019年,我单位未纳入预算绩效管理,故暂未绩效管理工作开展情况。

(二)、项目绩效自评结果。

2019年度部门决算中暂未开展绩效管理工作,故无项目绩效评价结果。

(三)、重点绩效评价结果

2019年本单位无重点项目,故无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2300000.00元,支出决算为3626080.00元,完成年初预算的158%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。其中:3426080.00元用于全县19个敬老院设施设备购置及消防设施建设;200000.00元用于社会养老服务。

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),年初预算为2300000.00元,支出决算为3426080.00元,完成年初预算的149%。决算数大于年初预算数的主要原因:用于全县19个敬老院设施设备购置及消防设施建设,临时追加预算。

2、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的的彩票公益金支出(项),年初无预算,支出决算为200000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因:用于社会养老服务费增加,临时追加预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为461,857.10元,支出决算为1681067.20元,完成年初预算的364%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加大机关运行经费相应增加。

2019年度机关运行经费为1681067.20元,较2018年1999154.69元,减少318087.49元,减少16%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额19560000.00元,其中:政府采购货物支出1320000.00元,政府采购工程支出18240000.00元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年末,民政局共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车2辆,其他用车1辆,主要用于城市生活无着的流浪乞讨人员救助;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

第四部分2019年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。


附表:商水县民政局2019年度部门决算表.xlsx

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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